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有關(guān)審計項目質(zhì)量控制實施辦法(3617字)(審計項目質(zhì)量控制制度)

有關(guān)審計項目質(zhì)量控制實施辦法

全文共3617字。

  一、總則

  第一條為了規(guī)范審計項目的質(zhì)量控制,保證審計質(zhì)量,根據(jù)XXX有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

  第二條本辦法所稱審計項目質(zhì)量控制,是指審計處為了確保審計項目質(zhì)量符合依法審計、實事求是、客觀公正的原則,避免審計風(fēng)險,而制定和運用的對審計項目實施審計過程的控制措施與程序。

  第三條審計處應(yīng)根據(jù)上級審計部門和XX年度工作要點制定年度審計工作計劃,報經(jīng)XX主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按計劃進行審計;臨時需要審計的項目,應(yīng)報XX主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第四條審計處應(yīng)根據(jù)審計項目的復(fù)雜程度,選派具有承擔(dān)該項審計業(yè)務(wù)專門技術(shù)并與該項審計業(yè)務(wù)無利害關(guān)系的審計人員組成審計組,保證審計的質(zhì)量和審計的客觀性。

  第五條審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù)要恪守職業(yè)道德,嚴守審計紀(jì)律,忠于職守,做到依法審計、實事求是、客觀公正。

  二、審計過程質(zhì)量控制

  第六條對審計項目實施審計前,審計組負責(zé)人必須編制審計方案;

 ?。ㄒ唬┚幹茖徲嫹桨盖耙浞珠_展審前調(diào)查,明確審計目標(biāo);

 ?。ǘ┮怀鰧徲嬛攸c,確定審計步驟,明確審計人員分工;

 ?。ㄈ┌匆?guī)范編制的審計方案應(yīng)經(jīng)審計處負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

  第七條審計組應(yīng)嚴格按照審計方案實施審計。

  在實施審計過程中若發(fā)現(xiàn)審計方案不適應(yīng)實際需要時,應(yīng)向?qū)徲嬏庁撠?zé)人請求調(diào)整審計方案,并按調(diào)整后的審計方案繼續(xù)實施審計。

  第八條審計組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計項目的實際情況確定審計通知發(fā)送審計通知書,在特殊情況下,特殊審計項目經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可不發(fā)出審計通知書。

  第九條審計組在實施審計時,應(yīng)當(dāng)聽取被審計單位干部和職工的意見,并對審計過程進行記錄,編制審計工作底稿。

等等。。。。。。

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