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蘇交科:將完善內(nèi)部控制制度并加強業(yè)務協(xié)同和財務管控力度以降低投資并購整合風險

金融界4月23日消息,有投資者在互動平臺向蘇交科提問:董秘你好,公司可能面臨投資并購整合風險。根據(jù)碧灣APP分析,近年來公司通過投資、并購、參股等多種方式積極推進公司的戰(zhàn)略部署,將業(yè)務區(qū)域拓展到國外。投資并購后的整合能否順利實施以及整合效果能否達到并購預期存在不確定性。請問公司如何應對這一風險?

公司回答表示:公司對該投資并購整合風險的應對措施如下:公司對標的公司收購后,一般都會向標的公司委派董事、財務經(jīng)理或經(jīng)營管理人員,直接參與被投資單位重大經(jīng)營決策。同時,公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度,提高經(jīng)營管理水平,加強業(yè)務協(xié)同和財務管控力度,盡量降低投資并購整合風險,保證公司對并購標的公司的控制力又保持并購標的企業(yè)原有競爭優(yōu)勢并充分發(fā)揮兩者之間的協(xié)同效應。

本文源自金融界AI電報

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